Выручка компании за отчетный период увеличилась на 15,8%, составив 881,65 млрд рублей. Основным драйвером стала нефтепереработка, прибавившая 15% и достигшая 548,8 млрд рублей на фоне роста крэк-спредов. Сегмент добычи и разведки показал более сдержанную динамику, увеличившись на 8,2% до 522,4 млрд рублей. Скорректированная EBITDA выросла на 82%, достигнув 275 млрд рублей, а маржинальность показателя поднялась до 31%.
Финансовую устойчивость укрепило сокращение убытков от курсовых разниц и рост процентных доходов. Компания оптимизировала капитальные затраты на 8,9%, что позволило удвоить операционный денежный поток до 207,9 млрд рублей. В результате свободный денежный поток увеличился почти втрое — до 148 млрд рублей, а на балансе сформировался отрицательный чистый долг при ликвидности в 144,2 млрд рублей. Несмотря на сильные показатели, во втором полугодии возможна коррекция: временные ограничения на мощностях ТАНЕКО могут вынудить компанию увеличить долю сырьевого экспорта в ущерб более маржинальной переработке.




Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!